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老师,4月份收到的进项专票,4月份申报期已经认证抵扣,目前对方说要红冲这张发票,那不影响4月份增值税申报表了吗?

2024-06-06 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 11:10

你好,不会影响到四月份的申报表。

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快账用户6236 追问 2024-06-06 11:12

那这个红冲的进项怎么处理,红冲之后这个月开具正确的

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:13

就是你申报的时候是需要做进项税额转出的。

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快账用户6236 追问 2024-06-06 11:14

什么时候转出,这个月还是下个月

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:14

比如说你这个月申报就在这个月做转出就可以。

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快账用户6236 追问 2024-06-06 11:15

对方是这个月红冲的

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:16

比如说你这个月拿到红字发票,下月转出就成

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快账用户6236 追问 2024-06-06 11:16

喔,好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:17

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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你好,不影响的,你在这个月进项转出。
2024-06-06
你好,不会影响到四月份的申报表。
2024-06-06
你好,填写在红字发票进项税额转出里面
2022-05-11
对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
你好,同学,4月份做, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5月份做 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-24
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