同学,你好 嗯嗯,是的
我买过来一个营业执照,公司账面上有其他应付款八万(应付法人工资),未分配利润 亏损八万,工资计入费用形成,我现在是不是应该把账调平然后再开始新的账务?把其他应付款调到营业外收入,这样形成了收入,我是不是还得缴纳企业所得税?怎么才能不交税调平?
老师,我们公司没有预付账款,预付平台的充值费用,后面需要摊销,应该怎么做账,是做在其他应付款吗,还是其他应收,哪一个比较合适
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
老板个体户,老板把钱付给采购员,拿货付款都是采购员,税务局后台预警虚开。因为这些货都是没有开票的。只有物流单据采购员的付款凭证这样的情况怎么处理?
#提问#出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?假如3月出口意大利报关单上,CIF到岸价39600美元,运费3719美元保费占39.6美元,3月份美元汇率7.1693,开具的发票价税合计256957.75元,税额0元,老师麻烦给写下具体分录吧
老师好,我们公司是小规模纳税人跟乙方签合同,我公司提供场地,乙方经营研学基地。我公司分红10%,学校与乙方签合同,款要怎么打到我公司才合规,打款到我公司之后我公司要代乙方代扣代缴增值税吗?
根据加工的具体数量出成品扣除出材率,,老师加工企业是按这个结转成本吗?举个例子
老师好,我们是做旅游度假村公司的,我们自己自建的不动产,计入在建工程,如果完工以后要计入固定资产,需要提供什么原始凭证才可以转入固定资产?
请问5个农户合作社,去年合作社收到购买农机补贴的10万,再对公转给农户A(但不是其中的5个农户)。购入2台农机17万开票给合作社。但由农户A个人支付的农机费。请问合作社上面每笔业务入账科目是什么?
老师,个体户需要报财务报表吗
请问老师 停车费怎么报销
老师好 去年12月开通了一家小规模纳税人 请问公司代扣代缴个人所得税是季报呢还是月报
怎么调平啊? 账上应该怎么处理? 还欠工人2个月的工资,是不是也得从账面上付清呢?
同学,你好 还欠工人2个月的工资,这个钱你们是不付了吗??
准备从公司对公账户上发给职工
同学,你好 嗯,发放最好
还有几笔其他应付款,是以前给工人发工资的时候,从老板其他几个公司打过来的款,还有借了老板个人的1万元钱,这个应该怎么调平呢? 账务处理,应该结转到未分配利润吗? 还是咋滴啊?
同学,你好 这个其他应付款,应该把钱支付出去
问题是这个公司没有经营收入,公司没有钱呢,可已欠老板的钱吗
同学,你好 实收资本,老板有投入吗
老师,没有呢
同学,你好 那就先投入资本金,再付钱
哦哦,老板够呛同意
同学,你好 投入了之后也会还给老板的
老师,投入了,得交印花税吗? 是啊,最后都还给他其他公司了
同学,你好 对,缴纳印花税 最后都还给他其他公司了 那你不还,就要挂在账上了
是啊,最后实际上都给了老板了,但是就是怕我们老板不同意这样操作
同学,你好 可以先向老板提出