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业务招待费发票,借管理费用业务招待费应交税费应交增值税进项税额贷记其他应付款,,不可以抵扣进项,那这个应交税费应交增值税进项税额怎处理?

2024-06-05 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-05 23:11

这么做账,借管理费用招待费 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户9560 追问 2024-06-05 23:14

那进项税额转出怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-06-06 08:07

借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税

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这么做账,借管理费用招待费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-06-05
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
同学你好 不能抵扣的 要转出 招待费的进项不能抵扣
2021-03-25
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
您好!这样操作是正确的
2021-03-25
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