您好,不会占额度的,会抵扣开票正数金额,您按本月应开票多少申请额度就可以
我们公司是小规模纳税人,前几个月给客户开票,纳税识别号输错了,客户今天才发现,我现在给他红冲,然后重新开,重开的金额算在我这个季度的开票额度内吗
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了张20万的普票,当时没有超过免税额度,现在对方说金额开错了,让冲红重新开,首先已经夸季度了,再就是我们这个季度已经开了40万的发票了,是否冲红上个季度的发票再重新开就超了免税额度,需要缴税了?
老师,1月份开的发票金额有错误,2月份需要重新冲红重开,金额减少了。那我申报1月份的增值税时,产生的税金要先交上吗?
请问老师,这个月开了1000多万的发票,发现有500多万开错了,开了红字发票,报税时,这个红冲的发票金额要填写在未开票一栏里吗,谢谢
老师,上个月有张出口发票开错了,开了13%的税率,这个月红冲掉重新开,然后增值税申报的时候开具其他发票销售额和销项税额都是负数,这样申报有问题吗
中级会计财务管理:EBIT和净利润怎么换算
老师好,请问小规模纳税人,2024年度本年累计利润总额13000,2024年已交企业所得税费用600元,本年净利润累计12400元,2024年度无票支出暂估成本11000元,管理费用3000元,业务招待费1000元,这个要调整出来交企业所得税,要交多少企业所得税呢?
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么