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我们单位是先个人付款买笔记本电脑,付完款隔天就可以报销拿到钱.但是公司账上是借:其他应收款-员工 贷:银行存款.等到收到发票了,再给公司回销,公司再做分录借:管理费用 贷:其他应收款-员工 我想请问:这种情况有时候不是当月拿到购买发票,比如我1月实际购买,2月拿到发票.那按照会计准则的话,我是应该2月计提折旧,还是3月计提折旧呀?

2024-06-05 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-05 16:54

你好,2月份开始折旧的。

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齐红老师 解答 2024-06-05 16:54

1月份这个电脑就收到了,是这个意思吧。

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快账用户7730 追问 2024-06-05 16:55

是的 实际当时1月份已经收到开始使用了,钱也报销出去支付给个人了.但是2月份才开始拿到购买发票

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齐红老师 解答 2024-06-05 16:58

没有关系的,正常的2月份开始。

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你好,2月份开始折旧的。
2024-06-05
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
你好,这样的话写借款单
2020-12-29
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
你好 ; 是的。分录是这样来做账的 ; 你要看你 挂账的科目 你是 1000元的话 你注意看下期初还有金额没有 ;正常的话 你挂账 是个人部分 社保是1000元; 个人公积金是 1687 当月缴纳了个人公积金就平衡了; 你社保应该金额是1000元的其他应付款科目贷方的。 对核对你的银行明细才行的
2021-08-18
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