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老师 同一个合同分开2批收款 上个月收到部分款项 做了预收账款分录 预收金额A 这个月开了票 票含税金额B 但还有尾款金额C未收到 那这个月开了票该怎么做账?

2024-06-03 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 10:42

借预收账款贷主营业务收入、应交税费一直都是和他挂着预收账款。

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相关问题讨论
借预收账款贷主营业务收入、应交税费一直都是和他挂着预收账款。
2024-06-03
你好 尾款也用预收 账款科目 
2021-08-03
开具销售发票,借应收账款贷主营业务收入。预收冲应收 借应收贷预收
2022-09-08
冲减预收账款就是了哈 借:预收账款 贷:主营业务收入       应交税费增值税
2022-01-11
同学你好 借管理费用等科目 贷预付账款 这样
2020-09-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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