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老师,外面的车过来工作,损坏了人家的车,公司赔偿车辆维修费给人家。开了发票1万,赔偿5000元。那么怎么入账,分录怎么做 ?

2024-05-31 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-31 16:41

借管理费用维修费5000贷,银行

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:41

车不是公司的,是外面的人的车。过来干活的。

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:42

发票开多,没关系咯,要写协议。

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齐红老师 解答 2024-05-31 16:47

发票开多了,不需要写协议,借营业外支出贷银行存款。

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:49

银行回单摘要写什么?

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:49

发票也不是开多,是和他协商只报销一半给他

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齐红老师 解答 2024-05-31 16:49

你好支付赔偿款的

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:53

发票也不是开多,是和他协商只报销一半给他 不用写协议?发票的内容是车辆维修费

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:53

和发票的内容不对应,没关系?

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齐红老师 解答 2024-05-31 16:54

不需要 这个是别人的车,你们也抵扣不了

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快账用户9573 追问 2024-05-31 16:55

入营业外支出,要做纳税调整?

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齐红老师 解答 2024-05-31 16:56

是的对的是的对的。

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快账用户9573 追问 2024-05-31 17:22

发票开10000,付5000。凭证摘要写赔偿款?

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齐红老师 解答 2024-05-31 17:24

对的是的,是这么做的

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借管理费用维修费5000贷,银行
2024-05-31
你好,借:营业外支出,贷:银行存款等科目 
2021-06-11
收到物流公司赔偿款时 借:银行存款 5000 贷:其他应收款 - 物流公司赔偿款 5000 这里是因为物流公司损坏货物需要赔偿,在收到赔偿款前,理论上已经确认了这笔其他应收款。 开具赔偿金发票给物流公司时 借:其他应收款 - 物流公司赔偿款 5000 贷:其他业务收入 4424.78(5000÷1.13,假设增值税税率为 13%) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)575.22(4424.78×13%) 开具发票确认收入,同时计算出增值税销项税额。赔偿金在这种情况下一般作为其他业务收入处理。
2024-12-06
您好,这个的话,是借 银行存款  贷 其他业务收入,这样
2024-06-05
不需要发票 往来不用发票
2021-03-08
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