那个是差额征收才填报,比如异地预交了增值税,就填
请问老师增值税申报表附表三,服务无形资产和不动产扣除项目名明细,是按照开票税率填写么
小规模纳税人增值税申报,附表1:服务、不动产和无形资产扣除项目明细是填什么的
增值税申报表三,,服务不动产和无形资产扣除项目明细是什么?
老师 增值税纳税申报表附列三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 什么情况下填写
老师 增值税申报表三 (服务 不动产 无形资产扣除项目明细)那个表什么时候填写 我们是一般纳税人
本期累计专项扣除合计不可小于上期累计专项扣除合计与本期专项扣除合计之和! 出现这个,我的个税该怎么更正
老师公司收到银行开具的贷款利息发票如何做账呢之前已计提并缴纳利息
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
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行政单位支付办公费如何记账
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
异地交了 我们就不再交税了对吗 就是免税销售额了 是这个意思吗
意思是异地交了,在本地就可以抵减,所以要填报抵减的服务金额
还是没明白 怎么就抵减了呢 比如说:本地开了100万发票 税额13万 异地交了3万的税
那这样的话 本地我应该交多少税呢
本地就按10-3=7万交税的
哪来的10万
看花眼了就是按13-3=10万交税的
额 那还要填表三吗请问
就是要填那个里边的哈