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您好老师,我们是一家主要经营养老医疗康复的集团公司,我们集团把物业管理权转让费付了一年,这样我们需要做什么分录,现在又收到他们给我们付的电费又要怎么入账

2024-05-31 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-31 09:37

借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用,或者主营业务成本贷预付账款。电费也是这么支付的吗?如果是的话也是一样的。

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快账用户7039 追问 2024-05-31 09:40

电费应该是交给我们一个月的,就是我们付款的时候做借管理费用,贷银行,收到他们支付的电费就做借银行,贷管理费用吗,不需要确认成本和收入吗

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:41

他退给你们的还是怎么了?

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:41

这个电费是你们多交了退回的,还是他用了你们的电?

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快账用户7039 追问 2024-05-31 09:54

这个应该是我们租过来了,他们要给我们交电费

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:55

你好,那你这个电费有利润吗?需要给对方开发票吗?

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:55

没有利润不需要开发票的,你走代收代付。

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快账用户7039 追问 2024-05-31 09:56

那我怎么入账老师,收到这个电费

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:56

借银行存款,贷其他应付款支付出去都相反的。

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:56

如果是有收入的,有利润的,需要给对方开发票的,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费,借其的业务成本,贷银行存款。

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