同学你好 其他的费用的进项税额也是可以勾选的
增值税进项票勾选需要比对销项票吗,还是开了销项票出去,所有的进项票都可以抵扣
老师,咨询下,9月开了一批销项票,进项票是7月开入的,一直未勾选认证,现勾选这批进项票是9月内必须勾选认证,还是10月申报期内勾选认证都可以抵扣9月的销
外贸企业,没有国内业务,但是每月也会有进项发票,我们没有销项发票,开的都是0税的国外发票,那这种进项发票,是勾选抵扣勾选,在进行转出,还是勾选不抵扣勾选会好些了
老师,请问勾选进项发票,销售的商品税和进项的税必须一一对应勾选还是可以自由选择勾选哪个?
老师您好!一般纳税人公司本月进一批货10吨,销售了7吨,并且进项和销项都开了票了。本期销项-进项=负数。请问可以勾选10吨的进项留底待下期销售完货物时抵扣吗?
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
老师,汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填?去年没有填写
老师,预付800模具款,总金额是1650,那这800对方要开发票给我了吧
现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗
老师, 我们采购的货物,对方暂未开票,我们能否销售给下家,并且开发票给下家
老师,企业收入确认政策去哪能查到?电子税务局吗
老师请问季度所得税报表,第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括(营业成本+销售费用和管理费用,财物费用)请问填那个?
我们付轮组加工费,账务处理怎么做,就是找几个人来工厂加工
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢
老师,就是购买办公用品开的专用发票的税额也是可以勾选抵扣是吗?
是的同学,只要有专票都是可以抵扣的,不需要一对一对应的关系
好的,谢谢老师!那传说中的库存必须对应是指哪个呢?
没听说过了,什么库存必须对应
进货跟销货
这个看你你们使用的什么核算方法是先进先出,还是什么 如果是先进先出法,那么先进来要先出去,结转成本的时候做的