1.在《研发费用加计扣除优惠明细表》中,首先根据企业的实际情况,判断研发费用是否形成无形资产,并确定适用的加计扣除比例。 2.根据上述计算方法,计算出研发费用的加计扣除总额或无形资产的摊销额。 3.在明细表中对应的位置填写研发费用支出、加计扣除比例、加计扣除总额或无形资产摊销额等相关数据。
企业申请高新技术企业,有研发费用,但是不需要加计扣除,是不是要填写研发费用这块数据,但是研发费用加计扣除明细表就不用填了对吧,高新技术企业优惠情况明细表还要填么
不是高新技术企业,有研发费用,汇算清缴时提示未报107012表研发费用加计扣除优惠表,这个表必须填吗
高新企业,研发费用加计扣除,今年的全国科技型中小企业系统没开放,科技型中小企业的编号一直没有,想用研发费用加计扣除,汇算清缴里研发费用加计扣除优惠明细表这个表怎么填?
高新技术企业这个研发费用加计扣除优惠明细表里的加计扣除比例及计算方法怎么填,我这边才接手也不清楚这块,这个是规定还是?,第一次做高新技术企业汇算
我们公司是高企,报汇算清缴时候,研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)和高新技术企业优惠情况及明细表(A107041)这2个表之间有什么关系吗?
想问一下这种怎么做账
老师你好,2024年1_12月份计提工资15万元,2025年1月发放12月份工资,发现少计提2月份工资2833元,在2025年1月份做了补计提,2024年度所得税汇算,职工薪酬调整表格,账载金额,应付金额,税收金额,各填多少,需要调整吗?
郭老师,员工旅游的费用,要申报个税吗
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、长沙公司,注册资金200万,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根据注册资金金额,A只需要实缴2万即可); 2024年,A在长沙公司实缴注册资金5.5万,是以A个人名义存入长沙公司银行账上,且备注清楚:投资款,并已在税务局缴纳了印花税; (A在长沙公司超过应实缴注册资金5.5万-2万=3.5万); 请教一下,可否这样处理: 第一种: 让上海公司写个代付款证明,表明:让自然人A,代替上海公司,在长沙公司实缴注册资金3.5万? 第二种: 让上海公司打3.5万到长沙公司,算上海公司实缴长沙公司的注册资金,同时长沙公司退3.5万给自然人A,相当于置换,更正24年自然人A,多实缴了3.5万。但不再缴纳印花税(24年这3.5万实缴注册资金己缴纳印花税) 请问老师,哪种处理方法好? 或者有更好的处理方法?
老师好,我们公司会囤货导致进项大于销项,公司会按照稳定的税负勾选进项发票,按勾选的这部分结转成本,所以实际库存和账务系统里的库存是不一致的,电子税务局里也有很多未勾选的进项,这会产生税务风险?
老师,现金流量表里,最后一行增加额,等于资产负债表里货币资金期末减掉期初吗?
现在小规模企业开票税率还是1吗?不超过多少免税
残保金,小微企业怎么缴纳
老师,你好,我想请问一下,一个人可以担任多个公司的财务负责人吗
一个人上班单位缴纳保险,同时也注册了个体户且是核定征收的。请问个人发的工资和个体户会冲突吗,会到账个人的个税增加吗
如果企业胡研发费用没有无形资产,加计扣除比例是怎么样选择选择计算胡
啥意思?企业胡? 没明白
根据上述资料可以帮我看一下50行扣除比例和计算方法怎么选
你们有研发支出就按100%加计扣除
那为什么我的40.4142行显示感叹号呢说是40=41+42,但是我感觉我这个也没有问题呀,
你都删除了重新填写 是不是有空格的
一、除制造业外的企业研发费用按75%加计扣除 【适用主体】 除制造业以外的企业,且不属于烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业。 【优惠内容】 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在2023年12月31日前,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。但是我今天申报的时候看到的50行是能选100%和120%,没有看到这个75%的这个怎么办
现在是100%的哦 么有75%的了
哦,好的,谢谢老师,我还以为我填错了呢
如果后期税务局在审查的时候如果发现问题,会不会让修改这个企业所得税的汇算呢,有过这种情况吗,我没有遇到过,所以问一下
这个得看当地税局哦