咨询
Q

月底,结转增值税分录怎么做?借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额转出未交增值税借或者贷,借或者贷转出未交增值税借或者贷应交税费未交增值税。这样对吗?

2024-05-29 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-29 17:23

你好!你好,没有要求这样做,是你这样做没什么问题。

头像
快账用户1799 追问 2024-05-29 17:27

科目余额表,转出未交增值税有余额在借方。对吗?未交增值税也是有余额在贷方负数,这对吗?

头像
齐红老师 解答 2024-05-29 17:29

你好 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款

头像
快账用户1799 追问 2024-05-29 17:42

增值税还存在多交的现象吗?

头像
齐红老师 解答 2024-05-29 17:43

您好!是的,预交的时候

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!你好,没有要求这样做,是你这样做没什么问题。
2024-05-29
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
同学您好 分录是正确的。
2021-04-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×