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老师,年度汇算清缴时,去年的收入需要调到今年一部分,暂估成本需要调增,怎么做账务处理?

2024-05-29 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-29 16:19

同学,你好 去年的收入需要调到今年一部分 借:应收账款   负数 贷:以前年度损益调整   负数 暂估成本需要调增 借:以前年度损益调整     负数 贷:应付账款    负数

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同学,你好 去年的收入需要调到今年一部分 借:应收账款   负数 贷:以前年度损益调整   负数 暂估成本需要调增 借:以前年度损益调整     负数 贷:应付账款    负数
2024-05-29
你好,是的,你直接冲减之前的成本,然后按照发票重新做,不过把成本部分计入到以前年度损益调整科目
2023-04-10
你好,如果是虚增的,需要红冲的,借应付账款或者是其他应付款贷利润分配未分配利润。
2022-04-14
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
你好,实际这个有业务吗?如果实际有业务的不需要,如果你是虚增的话,你挂着应付账款暂估以后也不需要支付的这种需要。
2023-05-22
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