你好填写在营业外收入这个
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
老师,在填写企业所得税关联往来,因为财务报表里有一项是“其他收益”,但税务系统里没有这一项,导致税务系统自动计算的营业利润和报表不一致,这种情况应该把“其他收益”的数据填在哪里呢
老师,其他营业收入也是损益类科目,我是把个税手续费返还,从其他营业收入调出,填入其他收益。但是财务软件利润表营业收入减少了,我不知道其他收益变动体现在哪了,好像其他项目金额没变动。如果我在申报表按调整后的营业收入填写,也把其他收益填了,那它的利润总额和净利润就和软件里的不一样了。我不知道问题出在哪
在上季度财务报表报送无误的前提下,按照财务系统生成的利润表填报税局里的利润表。输入“本期金额”的营业收入后,自动带出的“本年累计金额”的营业收入也和财务系统相对应 但是,把下一行营业成本对应的相关信息录入后,带出的累计数就和财务系统财表对应不上了 这是什么原因导致的?可以直接在税局的财务报表上把累计数改成和财务系统上一样的数额吗?
学校报年度企业所得税,填写民间非营利组织收入这个表时,财务报表年度里,营业收入是提供服务收入➕其他业务收入,但是这个表格只有提供服务收入,把这两个数合计都写在提供服务收入里面?支出里面只有业务活动成本和管理费用,实际我们还有财务费用这个数据填写在哪里栏呢?要不然和填报的财务报表成本不一致
基础电信开票税率是9还是11
根据以上业务计算该服装厂当期允许抵扣的进项税额、销项税额和应纳税增值税税额
一般纳税人收到小规模纳税人1%的专票,可以案9%抵吗?依据是?
老师你好,建筑公司小规模纳税人,以公司名名义买的车6万,可以直接作为成本抵扣企业所得税吗?
工商年报系统上社保实缴填写时包含个人部分吗?
老师,为什么我们单位首次退税的那一票,钱已经到账了退成功了,电子税务局还是显示未退税
请问小规模纳税人若连续12个月的应税销售额超过500万元,会变更为一般纳税人吗?这个应税销售额是指开的发票不含税价吗?
想问下如果员工有演出经纪人资格证,能抵扣个人所得税税费吗?
老师,报年报财务报表的时候利润表的上年累计金额 是做完汇算清缴之后的金额,账上汇算清缴没做的话 就对不上的,怎么弄?
您好老师:销售方给我单位开发票时,备注栏信息里,我单位的银行账号输错了一位数字,名称和纳税号没错。可以吗?
老师和税务系统营业利润和财务报表的不一致没关系吗
不要紧的,税务局没这个科目没办法,只能填写到营业外收入