你好,是填不含税的房租

老师增值税专用发票不是包括不含税金额加税费吗为什么实操里开票价格含税,金额也含税,价税合计不就是含税金额加税金了吗,这样不是矛盾的吗
老师,印花税是按不含税价格去交,那我合同上签金额的时候,是说含税价款就可以吗?还是说不含税价…税金…价税合计………这么写呢?
借:原材料 (根据入库单金额,与发票价款数额一致) 原材料 (根据过磅单中扣收重量及不含税价格) 材料成本差异 (负数,根据扣收重量及不含税价) 应交税金--应交增值税--进项税额 (发票中税额金额) 贷:应付账款或银行存款 (根据发票价税合计) 老师我不明白以上分录是什么意思
签订销售合同按照不含税价格,那这个合同价格就要和发票上的金额数一致是么?但是不含税单价四舍五入乘上数量后与发票金额不一致,怎么处理?
房产税从租计税依据是根据合同的金额填,那么是填含税价格还是不含税价格呢?如果是含税价格填,就与增值税金额有差异,这样合理吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
如果因为填了含税价格产生与增值税有差异,这个情况能更正申报房产税吗
可以更正申报的哈