你好,同学,10万税费是销售100件产品发生的。
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
对啊,说的销售该批产品应该就是对应100件产品的,为什么后面这个7万同样说的销售该批产品就不是对应100件的,看不懂啊
它那个答案无合同的就20件,直接减了这7万的相关税费,那个小灶课的老师也没提出这个问题
但是如果按100来算就没答案了,这题目感觉不严谨
可以这样理解:100件是合同规定销售给乙公司的,剩余20件是可以向市场其他公司销售的,并且相关税费是7万。这批产品,不是单指100件,同时生产的还有20件。
题干如果是按您这样写的话,那这就清楚了好理解的,其他题目都是写的比较清楚的,目前没遇到这样理解的问题,就这个题目比较离谱,做的有点懵
同学,你可能考虑的复杂了些。