在105000的第30行在纳税调增,必须要填期间费用表才可以
小型微利企业所得税汇算清缴,房租做的费用没有取的发票,在那个地方做纳税调增申报呢?还是说小微简化了没有这个部分需要填写的?
小型微利企业所得税汇算清缴,没有取得发票的白条费用,在纳税调整表里的哪去填呢,是填在其他里吗 还用在别的表里填吗
老师,在填报企业所得税汇算清缴的时候需要调增管理费用,但是因为是小型微利企业,并没有填写的地方,这个的调增要填写在哪里呢?
小型微利企业,年度企业所得税汇算清缴。A105050表,工资薪金、福利费、工会经费等都不需调整的情况下,不填写可以吗?
企业所得税汇算清缴时,公司发生的银行手续费,填在期间费用表哪里,是填写到财务费用-其他那吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
期间费用表:银行手续费,是填在佣金和手续费那一栏吗
填在财务费用的其他栏次
那个佣金和手续费那一栏是什么费用会涉及到填这一栏
保险金融行业才涉及,你们支付了佣金也涉及
所得税季度申报,第3个季度申报营业成本包含了期间费用(尝试过线上无法更正),第4个季度的营业成本没有包含期间费用,汇算清缴时提交年度所得税申报时。是按之前营业成本相加来申报,还是可以按账上实际的营业成本填报
就是说是按之前申报的营业成本相加来申报,还是按照账上实际的,这个有没有什么勾稽关系
营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本
去年第3季度的申报是之前会计申报的,营业成本的填报数据包含了期间费用,线上更正不了要线下更正才行,想问这个数据不更正,影不影响年报数据
不用管的,以年报数据为准