你好,同学,收入成本应当配比,不一定支付多少钱就要进多少成本。要结合当月的生产、销售情况相应结转成本。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,我们之前没有会计,没有做账,也没有用财务软件,现在我要建账,但是出现了一个问题,我是从今年一月份的账开始捋的,有一笔房租,是拖欠的(是在1月份的时候把去年剩余的房租都补交给房东的),但是这一笔业务真的让我很头疼,如果全部记成管理费用,那会影响当期利润,但是只记本期的费用,银行存款余额又对不上,记成长期待摊费用,但是又是去年的,早就摊销完了
老师:我之前有两笔业务去年5月一笔是42074.48元,另一笔是去年7月132567.76元,都借(640101)主营业务成本,贷银行存款,我们公司是做建筑碎石石粉贸易的生意,去年在当地交投我们承包了交投一个石场,我们当时请了几部挖机在山上碎石,这是当时支付的碎石费用。我这两笔有问题吗!
老师:我之前有两笔业务去年5月一笔是42074.48元,另一笔是去年7月132567.76元,都借(640101)主营业务成本,贷银行存款,我们公司是做建筑碎石石粉贸易的生意,去年在当地交投我们承包了交投一个石场,我们当时请了几部挖机在山上碎石,这是当时支付的碎石费用,我去年7月一12月出现亏损,营业收入小于营业成本
公司之间的往来款需要借款合同吗
老师,当期收到专票不抵扣,等需要的时候再抵扣,是进应交税费—应交增值税(待认证进项数额)还是应交税费-待认证进项税额?哪个科目准确呢?
老师股东的的注册资本打到公司账上备注投资款就行吗,次日付货款之类的都是可以的吧,谢谢
老师,当期收到专票不抵扣,等需要的时候再抵扣,是进应交税费—应交增值税((待认证进项数额)吗?
老师,超市用思讯天店软件,我今天应聘,不会从这个软件上看数据,可以说看的数据和实际收款不相符,可能存在手续费,怎么算,
生产型企业总账会计在实操里怎么找了学习?
老师您好,公司注册资金缴纳进去了,因为部分原因公司没有经营要注销,除了印花税,还要交什么税吗
超市开业请了其他地方到保安来维护秩序怎么做账 几万块
老师,ETC通行费是不是只能开电子普票?那这张普票可以直接在税务数字账户里查询出后勾选认证吗?
个税退付手续费,小企业会计准则怎么正确做分录?
那这两笔帐我要调过来变成生产成本吗
正常应先放到成本中归集,分批结转,不调会导致你前期毛利少,后期多,收入成本不匹配。
我现在全年都亏钱了,但是调后,我帐是不是全变了
收入不变,主营业务成本和生产成本会变,利润会变
那不调也可以是吗?我前期的税都报了
那就以后改变核算方法吧。