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老师,小规模23年企业所得税汇算清缴问题,比如23年暂估成本5W,24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税,还是在24年5月红冲23年暂估,按发票蓝字做到24年?哪种方法比较合适

2024-05-24 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 10:26

您好,把票贴在23年账本里,汇算清缴增1W处理

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快账用户6884 追问 2024-05-24 10:28

那如果暂估的金额小于后来收到的票呢?回去改23年的账吗?

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齐红老师 解答 2024-05-24 10:33

那就要补上,可以补在今年,用以前年度损益调整。但汇算要算在上年

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您好,把票贴在23年账本里,汇算清缴增1W处理
2024-05-24
您好 23年暂估,汇算清缴也没调 正规的应该汇算清缴纳税调增 后期收到发票后更正申报纳税调减 或者调增后收到发票计入当期损益当季少缴纳企业所得税
2024-05-27
您好,但是是在24年做的分录,我们的分录要把损益科目改为未分配利润的,是不是写错分录了,分录写对的,利润表和负债表根本不用变了
2024-10-25
你好,影响你的未分配利润就可以的,其他的不用动。
2024-03-01
您好,选暂估成本,在24年5.31汇缴前取得发票就不用调增,分录是冲回原暂估成本的分录,再用取得发票的金额来做分录,科目是一样的,金额为正数。 不用影响24年利润,因为暂估和取得发票的金额不会差异大
2023-12-30
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