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老师,我公司一般纳税人,22年购进固定资产汽车,当时进项已抵扣,现在出售自己的使用过的固定资产,没有开具普票,增值税该什么申报,填哪几个表,哪几栏?

2024-05-23 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 20:11

一般纳税人附表一13%销售货物第五列和第六列

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快账用户5275 追问 2024-05-23 20:20

就是按正常货物销售申报,未票吗

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:21

对的是的,是这么理解的。

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快账用户5275 追问 2024-05-23 20:21

没有特殊的地方吗,固定资产清理

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:22

账上做固定资产清理 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 你这样做了之后,你的增值税的销售额和所得税的销售额不一致。如果你想要一致的话,你把第一个固定资产清理改成其他业务收入。

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快账用户5275 追问 2024-05-23 20:34

但是,我如果开票,是13个点的

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:35

对的是的是13%的税率。

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快账用户5275 追问 2024-05-23 20:35

应该不能放其他业务收入,对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:37

准则里面规定的是做固定资产清理,但是实际作帐中为了让它一致,可以做其他业务收入。

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:37

那你做了增值税销售额之后,你所得税这个销售额不包含,所以导致它不一致,不一致有些税务局他就会找企业。

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快账用户5275 追问 2024-05-23 20:50

嗯嗯好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:51

不用客气 工作愉快

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一般纳税人附表一13%销售货物第五列和第六列
2024-05-23
您好 那也要按照现在适用的13%税率开具的哈
2022-05-10
按照正常销售货物一样的填报呀
2022-07-12
您好,附表1开具其他发票13行申报,留抵可以抵这个销售的增值税的 一般纳税人销售自己使用过的固定资产,在购买该固定资产时按照规定不得抵扣进项税额的,可以按照3%征收率减按2%征收增值税,只能开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。
2023-07-14
那我现在出售的时候税率按3%的税率来开票
2022-05-11
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