你好,你这个条件不全吧?
同时购进甲和乙两种材料,甲材料300吨,总额33900(含税),乙材料200吨,总额22600元(含税),两种材料的运杂费工1000元,(按重量付费并且按照9%抵扣进项税,保险费1500元(按 货款额付费),材料费及运杂费用银行存款支付。
企业以库存现金支付上述甲、乙两种材料的运杂费500元。(运杂费按材料买价比例在甲、乙两种材料之间进行分配,列出计算过程)。
22日、企业购人甲、乙两种材料。其中甲材料400立方米,单价30元;乙材料200公斤单价40元、增值税额共2600元,款项已用银行存款支付。企业以库存现金支付上述甲、乙两种材料的运杂费500元。(运杂费按材料买价比例项尚未在甲、乙两种材料之间进行分配,列出计算过程)。日,上述购人的甲、乙两种材料验收人库,结转其采购成本(列出材料采购成本计算过程)。
.5日以银行存款支付上项购入材料的运输费4800元,以现金支付装卸费870元(按重量比例分配,列出算式)。写出分录分配率==/千克甲材料分摊的运杂费=乙材料分配的运杂费=借:在途物资-甲材料-乙材料贷:库存现金银行存款
企业以银行存款480元支付上述甲乙两种材料的打包的运杂费,以甲乙两种材料的重量比例作为分配标准分摊运费
a公司百分百控股我们家企业,现在b公司要入股但是实缴却是用b公司法人的名义打的钱这种怎么办?
老师好,25年企业汇算清缴后,水快有差异。24年4季的报表也要调吗,
老师,我这个是属于小规模吗?
老师,现金折扣影响企业所得税吗?
请问老师非盈利组织现金流量表中,销售商品收到的现金一般是取什么数的,因为帐套中没有涉及销售商品
区分固定性经营成本和固定性资本成本,老师什么区别呢
哪位老师看看这道题怎么做,谢谢啦
老师,前年做账,借:管理费用-10万,贷:应付职工薪酬-10万,截止去年汇算清缴时未发,企业所得税纳税调增10万,然后账上一直挂着应付职工薪酬10万,今年查账时,发现前年的应付职工薪酬10万是当时计提多了,现在这个账怎么做?这个税怎么处理?
老师,请问一般纳税人的增值税专票和普票都是怎么开的呀
老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?