您好 请问您2023年暂估的时候分录怎么写的
老师,比如:建筑企业去年暂估了100万的成本,借:工程施工–预提成本 100,贷:应付账款–暂估100,结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ,发票在1、2、3月分几次收到,应该怎样冲回
老师好,我们有些费用是年底统一结算支付,假如现收到了结算单没有收到发票,可以暂估为成本入账,次月收到发票再转回吗
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师你好,我们是建筑行业,23年暂估的成本24年收到结算单,暂估和结算单数一致,我收到结算及发票如何处理
老师,汇算清缴里的利息支出,我们有比车贷,对方是世纪伟邦融资租赁深圳有限公司,利息也做到账里了,现在利息支出该填多少呢,可以全额扣除吗,他属不属于金融机构呢
公司受委托开发的研发项目合同进行了科技合同备案后,是否能够享受所得税免征优惠?
本公司购入一批货物,到了汇算清缴对方还未开票,汇算清缴的时候怎么处理
外贸企业出口,需要支付关税吗?
社保怎么查出一个人承担多少公司承担多少明细在哪查山东
两家公司都是股东投资,2家都有上班,职位都是歌手,我们是之前是一家工资新金申报,一家是劳务报酬申报,去年申报劳务报酬要开发票都已收到,就是今年股东想另一家也按工资新金申报,他觉得自己开票太麻烦了,1月份有一单,这边没有申报和发放,2月份3单,现在3月不是要申报2月的吗,几月份转换成工资新金申报合适
老师,外贸企业,上个月25号数据自检成功,最后一步提交退税申报,税局老师电话过来让撤回申报,说要在增值税申报期申报,是这样吗?
老师,汇算清缴里的利息支出,我们有比车贷,对方是世纪伟邦融资租赁深圳有限公司,利息也做到账里了,现在利息支出该填多少呢,可以全额扣除吗,他属不属于金融机构呢
合伙企业时,一个合伙人垫资,另一个合伙人用固定资产,合伙做项目,产生利润后如何分配利润?
老师,我想问下我们公司账号被封了,老板想用我的账户对公用,这个有什么风险吗?