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老师,请问我们公司年收入800多万,招待费40万,其中有20万有发票,20万没有发票,汇算清缴A105000表第15栏业务招待费支出是填20万还是40万呢?

2024-05-22 19:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 19:35

同学您好填20万,其他的20在扣除类调增表里其他填写。

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同学您好填20万,其他的20在扣除类调增表里其他填写。
2024-05-22
您好,只能扣2万,没有发票的在A105000表第30行填
2024-05-11
您好,填业务招待费时填25000,另外的5000是要全额调增的
2021-05-18
同学:您好。账上补提业务招待费。 账载:38000,税收:发生的60%与收入的千分之分,哪个低填哪个。
2022-04-26
你好,业务招待实际发生60%扣除与收入0.5%熟低作为扣除!9*0.6=5.4>1000*0.5%=5,纳税调整9-5=4万!
2021-10-06
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