你好,这个是你们真实的投资损失,是不需要纳税调整的。
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,我们是一般纳税人房开企业,我们去年的有一项业务是这样做的,法院的判决书,判赔退给业主(多收人家的)房款100元,诉讼费15元,然后我记账就把115元全部计入营业外支出了。(数据只是打比方) 然后现在汇算清缴,这115元,全部是在调增项目里面。我想问一下,应该只是15元营业外支出,是调增吧,退的100元应该是冲当年的主营业务收入,所以我想问老师,已经记账到营业外支出的这部分,这100元我怎么调减,具体在哪个表里面填报呢
老师,我们有付4000多万给一个单位帮忙造车的,后来项目黄了,根据合同,款也收不回来了,这个是做营业外支出还是资产减值,企业所得税汇缴的时候要调增吗
就是老师,我们应收账款三年以上未收到款,作坏账准备,体现在营业外支出,报表上营业外支出多了一百多万,我这边参考体现有营业外支出数据,报所得税,会不会被税务局提醒你这个营业外支出怎么回事,然后我说计提坏账准备,然后他说税务局不认,是不是叫我调回来,到时候调回来利润自然高了,就要被喊补企业所得税,实际上我就算挂了在营业外支出,但是明年汇算清缴时候我也不会作税前抵扣,我也会调增企业所得税,我就怕我这次做在营业外支出税务局叫我调回来补税就麻烦了,老师你觉得税务局有这个可能吗
请教老师,汇缴时,针对营业外支出项目,当时是给客户开票了但是不给我们钱了,进入了营业外支出,还有买的水票押金没有发票也不给退了。这两笔,需要纳税调增么?往报表中哪个位置填?谢谢
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老师,有限合伙企业要按季申报财务报表吗?
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老师,个体户个税经营所得汇算清缴截止日期是不是每年3月31日
老师您好!请问如果分公司属于独立核算,那企业所得税是按照25%交税吗
工商年报里的认缴实缴怎么填,比如注册资金10万,已实缴了1万,认缴9万。,对应这样填吗?还是说认缴那里还是填10,实缴那里填1?
支付诉讼费,不会退还。可以借:管理费用-诉讼费,贷:银行存款吗?
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小企业会计准则,汇算清缴纳税调增,年报中的财务报表申报需要调整吗,还是只调汇算清缴的增加额,财务报表不动,,账务也不变动
老师,那我是不是不应该进营业外支出这个科目?
对,你应该记入到投资收益里。
老师,小企业会计准则也是进投资收益吗的
对,也是进入到投资收益里面。
老师,那假如 2023 年做账:借:营业外支出 6 万 贷:长期股权投资 6 万,这个会计分录我在 2024 年应该怎么调整正确呢吗
这个你进入到这个科这个你进入到这个科目也就不需要再调整了。
老师,那就是后面不用管了吗?
对,之前的就不需要处理了
老师。我现在在做 23 年汇算清缴,需要特意调增什么吗?
调增的主要就是看看招待费,福利费这些有没有超过比例,那有没有发票的费用入账的
老师,那我上述进错科目的 6 万是否需要调整呢?
这个之前的也不用调整了。
那就是该怎么做汇算清缴,怎么做,不用特殊理会上述 6 万,对吧
对这个实际投资的损失正常填表就行了,不用纳税销售。
不需要纳税调整的