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我们3月预付房东一年的房租,做的分录是借:预付账款,贷:银行存款,5月才收到代开的发票,怎么入账呢,因为房租是要按月分摊的

2024-05-22 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 14:07

把发票直接附在后面就行了,然后再按月摊销。

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快账用户1469 追问 2024-05-22 14:08

3月份的账本已经装订好了,重新装顶?

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齐红老师 解答 2024-05-22 14:08

那发票来了你可以这么做,借预付账款 借预付账款负数

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相关问题讨论
把发票直接附在后面就行了,然后再按月摊销。
2024-05-22
同学你好 没有发票没法分摊
2022-09-01
借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 进项 贷预付账款
2020-10-05
你好,可以的,发票附在你当月收到凭证的后面就行,你当月不是有红冲暂估,然后再做发票的做这个凭证后面。
2021-09-26
借预付账款 贷银行存款
2023-12-21
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