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上月供应商多开了发票,款已经扣了。这个月我们给对方反开了发票,请问怎么做账

2024-05-22 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 09:42

你好,为什么要给你们开票呢?

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快账用户4130 追问 2024-05-22 09:45

对方既是我们的供应商,又是我们的客户。比如说我们四月采购了10万的原材,给对方开票50万。四月对方就给我们开10万的进项,从我们的货款里扣10万,给我们40万的货款。

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:49

四月采购了10万的原材,给对方开票50万,你们为啥给对方开哦呢?

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快账用户4130 追问 2024-05-22 09:55

产品入库啊,卖产品给对方啊

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:57

明白了,你们采购,借原材料 10贷应付账款10 你们销售借应收账款 50贷主营业务收入50 抵扣,借应付账款 10 贷应收账款10

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