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老师好,想问一下出口贸易公司,如果双方签订的合同是cif结算,开发票确认收入是按fob开具,cif和fob之间的差额,比如海外运输费用及保险费用走什么科目啊

2024-05-22 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 09:39

你好,应收账款 借,银行存款 贷,主营业务收入 应收帐款 借,应收账款贷,银行存款

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快账用户2396 追问 2024-05-22 09:58

老师,就是走往来科目呗,不用走费用科目

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:58

你好对的 是这么做的

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快账用户2396 追问 2024-05-22 10:05

不好意思,老师,还有个问题,就是海外的运保费咱们相当于替国外公司垫付,先付款给港口,港口开具的发票是给国内公司开具,还是给国外买家公司开具啊

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齐红老师 解答 2024-05-22 10:07

好,一般都开给你单位。

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快账用户2396 追问 2024-05-22 10:09

谢谢老师,辛苦了

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齐红老师 解答 2024-05-22 10:10

不用客气,工作愉快。

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你好,应收账款 借,银行存款 贷,主营业务收入 应收帐款 借,应收账款贷,银行存款
2024-05-22
1.确认发票和付款的差异:仔细核对发票金额与买家实际付款金额的差异,确保差异确实是由于运保费垫付造成的。 2.与买家沟通:及时与买家沟通,解释发票金额与实际付款金额的差异,并告知运保费是由您公司垫付的。可以提供垫付运保费的相关发票和凭证作为证据。 3.调整发票或补充发票:调整原始发票金额,将运保费加入发票中,并重新开具发票给买家。或者,您可以开具一张单独的运保费发票给买家,作为原始发票的补充。 4.记录垫付运保费:在您公司的财务记录中,确保将垫付的运保费作为应收账款进行记录,并在收到买家付款后冲销该应收账款。 5.税务处理:根据您所在地的税务法规,确保对垫付的运保费和发票金额的差异进行正确的税务处理
2024-05-22
同学您好 这个实际开票金额大于原始单据的金额,有一定的税务风险,多转给个体工商户的钱会退还吗?
2021-02-23
学员你好 1)税金涉及到增值税和印花税 增值税=1000/1.11*0.11=99.1万元 印花税=1000*0.0005=0.5万元
2023-05-06
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