建议做到本年的以前年度损益调整 汇算清缴做到上一年
老师,今年我公司房产税减免了一部分,但之前月份我们做到了管理费用里面,现在是冲管理费用好呢,还是做营业外收入好呢,另外还有一个问题,这部分需要在所得税汇算清缴调整吗,在哪个表调整
老师,你好!请教一下:有一个小规模纳税人,企业所得税是查账征收,购入有一批货没有收到发票,但是已经卖出去了一部分,并且结转了成本,我直到汇算清缴也没有收到发票,我想请问一下,汇算清缴的时候我是纳税调整结转了成本这部分还是调增整笔当时购入的那批货的金额呢?
老师,2020年收到一笔企业所得税多缴退税五万,当时记账是借银行存款五万,贷应交税费应交企业所得税五万,我现在发现了分录写错要调整回来,请问分录怎么做?涉及到以前年度损益调整科目对吗?
公司注销,在调账时发现还有其他应付款没法支付,如果调整到营业外收入,当年还要缴纳所得税,5年前也就是开业第一年亏损已经过了弥补年限,不知如何调整,请老师指导下,谢谢
老师你好,请教一个问题,汇算清缴时发现错账,如何调整?第一笔是个税手续费退费记到了营业外收入 第二笔是递延所得税资产调整,这种是调整到去年还是在当期调整?
发票税率开错了,跨年了,能否不冲红发票(给个人开的),只修改申报表
收到一笔财政局打来的注册资金的款 ,后期要退 记账凭证怎么写
维修电梯属于建筑服务还是加工修理修配劳务
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老师,请问餐饮店,老板在超市买了食材,垫付的。然后和其他平时垫付的费用一起填报销单。这样可以吗?成本和费用一起填报销单?
老师好!我公司是小规模,安装服务。开给外地的专票需要开外经证吗
电子税务局哪里能查询公司是用什么会计准则的?
开9个点运输费发票是否需要运输许可证才可以开出?
您好老师,我公司有一张费用票是2023年的,老板让走23年的费用,23的未分配利润减少了,我是不是应该补交企业所得税,怎么补交企业所得税?
老师,讲课的讲义pdf的下载不了,能发给我吗
分录怎么写呢?
24年的帐:1、借以前年度损益调整 贷以前年度损益调整 ,借以前年度损益调整 贷未分配利润 ,借未分配利润 贷以前年度损益调整 2、借以前年度损益调整 贷递延所得税资产,借未分配利润 贷以前年度损益调整
第一个两边都是以前年度损益对吗
是的,因为都是利润表科目