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老师好!收到之前月份的红字发票,做账时,进项按原蓝字发票红冲?还是做进项税额转出?有什么区别?谢谢!

2024-05-21 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-21 17:07

你好,同学 进项按原蓝字发票红冲 一般是按照这个的 进项税转出,一般是不符合抵扣,没有收到负数发票的

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你好,同学 进项按原蓝字发票红冲 一般是按照这个的 进项税转出,一般是不符合抵扣,没有收到负数发票的
2024-05-21
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
不需要做 不需要做进项税额转出。
2022-06-24
你好,如果这个是货物的借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-15
同学,你好 等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
2022-03-05
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