同学您好,按理说是这样的,成本票已经税前扣除了
你好我们是一般纳税人,我们分包出去的活,让对方提供成本票,对方给我们提供的是1个点的专票,这样我要是收他增值税是怎么算呢
挂靠公司给我们开9个点建安票100万,异地缴增值税2个点,税负对方说1个点。我是不是提供6个点的税金给对方
挂靠项目对方提供了足够的成本票,是不是我们不用再收他2个点企业所得税呢
建筑公司一般纳税人,别人挂靠我们公司。问题一:让对方提供与开票金额一致的成本票,还会产生企业所得税吗?(税金银行手续费都是单独扣的)如果公司另收两个点费用,应该以什么理由收取呢?问题二:如果对方不提供成本票,公司应该按多久收取企业所得税?问题三:对方提供95%的成本票,无票金额部分我们目前按5%收,是不是净亏损20%个点?
请我给客户开13个点的票,3种情况下我应该收客户几个点税金不会让我们亏 1,对方不提供发票 2,对方提供普票 3,对方提供1个点专票
是不是不应该再收一个点的企业所得税了
老师 在吗
老师觉得不应该再收了,您可以和对方在沟通一下