生产企业还是商贸的?
老师 申请退税前一税款所属期的增值税期末留抵税额*这句话怎么理解? 现在是4月2日,正在申报3月所属期的增值税,申请退款前一所属期是指截止3月底的期末留抵税额吗?
老师们,下午好!请问一下公司2022年3月有纳税评估补缴增值税,而且3月有办出口退税申报,补税时是单独针对补税金额做申报表申报的,请问4月和5月所属期还需更正申报吗?
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
1月报关 4月报3月增值税申请退税 所属期3月 提交申报表咋退税金额为0,2月没提交
生产企业
你们增值税有留底的吗?
有 超过退税金额
截图你的退税申报表看一下
一张明细表 一张提交申报表
看不出来 类似之前的这种
这个哪里下
最后一个图片生成汇总表里面查一下到还有你上面的表格里面怎么免得退税额是零 你申报的时候有没有出现这几个字眼?期末留底税额,然后当期年底退税额 这些都是计算依据
当期期末留抵税额>当期免抵退税额, 按这个计算退 当期应退税额=当期免抵退税额 你的是0 咋给你退
我有十五万多
有不对的地方,你看一下,你那个销售额都是零销售额,不正常,应该有你呢返回到上一步看一下的,看图片这里填写了吗?
出来了 有了 是增值税哪里原因
那你继续申请就可以了
谢谢哦哦
不用客气,工作愉快。