你好,1。更正印花税报表 2.选择所属期22年重新申报即可
你好,老师,2021年12月申报印花税,申报数多了。请问可以不更正,然后在2022年的前几个月不申报印花税,做个调整吗?
你好老师,我这个印花税要交去年2022年的印花税,能在这个月交吗?会有滞纳金吗?
老师,我要补交2022-7-12月的印花税,在申报表中,更正去年报的2次季度申报表,更正后好像不能全申报,是不是要先作废去年的申报表,再重新报
老师好,2022年有一笔交印花税的,正常印花税是不用计提的对吧?但是分录又是按照要计提做的账,没有计提,现怎么处理呢?
2022年的4月实收资本印花税未报,在2023年5月更正申报了,在今年5月申报汇算清缴的时候要不要报年报的时候调整利润表? 1.之后凭证补2022年5 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 2.2023年缴纳印花税时会计分录 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款
子公司和分公司有什么区别
老师,请教下,我们上游公司倒闭了税务异常了,税局要求我们转出进项税额,那所得税我们可以税前扣除吧?
老师,请问我在申报新增员工的社保时弹出“您单位尚未完成2024-07、2024-08、2024-092024-10、2024-11、2024-12所属期的申报,是否确认继续申报?”这是什么意思呀?以前没有碰到过
老师,为什么一个建筑公司里面会有简易计税和一般计税两种方法
欧老师接手,其他老师不要接
下题中的其中为什么没有包含在500万里 15. 甲公司适用的企业所得税税率为25%。2×23年实现利润总额500万元,其中:投资收益包含30万元国债利息收入,营业外支出包含10万元税收滞纳金。不考虑其他因素,甲公司2×23年度利润表中“所得税费用”项目本期金额为( 甲公司2×23年度利润表中“所得税费用”项目本期金额=(500-30+10)×25%=120(万元)。 )万元。
员工出差餐费入什么科目?
老师,请问下,个人所得税汇算清缴,是个什么意思呢?
资料二的年初存货量500,为什么不计入第一季度的期末存货量?
欧老师回答,其他老师不要接,董姓老师赶紧退回,复制粘贴不要
现在去更正2022年的报表,交印花税,是否有滞纳金啊
你好,会产生滞纳金的。
如果说找税局写上,这部分滞纳金会免除或者少交吗
您好,这个很难说的呢。可以去试下、
好的,谢谢老师
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。
老师,我还想问一下,印花税按合同金额申报还是按已开发票金额申报啊
您好,两种方式都合理的呢
印花税购进环节需要交印花税是从2022年7月1日开始的吗?老师
你好,不是啊,一直都需要的啊