可以的,可以这么做的,如果是从工资里扣除。
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师 您好 我们发工资没有直接走银行帐 是借法人资金发工资。做账是 借 销售费用 工资 贷 其他应付款 法人。一个季度是4500。那我们在现金流量表中,是填支付职工薪酬填 4500,还是在取得借款收到的现金中填4500吗呢
老师您好,我们是嗯事业单位公立老师您好,我们是嗯事业单位公立幼儿园,想问一下单独建立的伙食帐,这个伙食收入是记在其他应付款吗?那伙食支出记在哪个科目?而且用这个收入的钱来给食堂员工付工资都怎么计?
老师你好!我单位是个敬老院,其中有个居家养老中心单位他们寄养老人的伙食费和电费都是每个月摊销给敬老院的,请问一下就是伙食费和电费摊销给敬老院,敬老院这边可以做提供服务收入吗?我们用的是民间非营利会计制度
老师,请问下,我们是销售企业,我们是销售瓷砖的,我们给客户加工瓷砖,会问客户收瓷砖加工费,这个加工费 ,我做在营业外收入,现在有个问题,我们这个加工费是有利润的,我们也会付给加工厂,那我今年都是按照实际付给加工厂的金额填在营业外支出 -加工费内,但是我现在想想是不是应该和职工工资一样,营业外支出同步填写 ,然后资产负债表里的应付账款,也要同时写呢 ,我之前是不写的,只有应付职工是4月还未付的我同步写在管理费用和其他应付款里呢
老师,一个表格里涉及很多料号,品名,数量,金额,现在通过料号数据透视汇总,怎么用料号去匹配品名,这个Vlookup是怎么使用的去了?
老师,港杂费是指哪些
会计学堂里有用友财务软件操作学习嘛
还没做账,购买方就把发票红冲了,还需要做账吗?是不是可以视同没有这笔收入?
老师刚注册的公司怎么登陆国税呀?
老师:F企业的法人是自然人A,100%持股,没有全部实缴,如果后期有债务,是不是要承担无限责任?自然人A还有一家公司B,如果用B做为F公司的股东,是不是就可以规避无限责任的风险?
老师,一跟我们公司签劳务合同的员工出差可以正常给他报销吗
老师,个人把车租给公司。一年24000,,个税咋算
老师,S局刚通知下面这张进项票异常,让做进项税转出,我先要做笔分录吧?请教
老师您好 我想质询一下 我公司做农产品初加工的 可以开免税的发票吗
不是,我是想问在“其他应付款—伙食费”在收入费用表和现金流量表中哪里提现
你好,这个是不是从工资里扣除?如果是的话,支付给职工以及为职工支付的
是在工资中扣除
是支付给职工的。里面。
老师,我们是幼儿园,我们收小朋友伙食费和支出食材款都是用“其他应付款-幼儿伙食费”,想问在“其他应付款—幼儿伙食费”在收入费用表和现金流量表中哪个项目提现
支付其他与经营活动有关的现金,收到其他与经营活动有关的现金
老师,能帮忙圈出来吗
现金流量表里面的第10航和第17行
老师,那收入费用表的呢
你账上没有做收入呀
老师,没有做收入就不用在收入费用表提现吗? 收幼儿伙食费时,借银行存款,贷其他应付款-幼儿伙食费 支食材款时,借其他应付款-幼儿伙食费,贷银行存款 收支的金额基本上是相等的
是啊,对呀,可是你这个方法不对,正常的应该做收入,然后结转成本。
老师,伙食费我们相当于是代收代支的,收到的伙食费只能用于购买食材,不能用于燃气等其他费用的。这样子我们还要做收入吗
你不能走代收代付。你们单位有审计吗?你审计那边没有调整出来。
你没有代收代付的证明。
有审计,不确定审计有没有调整出来
那你等着审计给你调整吧。