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老师,请问一下,之前计提的工资没有发放,是挂其他应付款-法人这个科目,现在要转一笔款出来,又想把其他应付款—法人这个科目冲掉,转款的时候应该怎么备注

2024-05-20 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-20 09:20

备注就是支付工资

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快账用户8767 追问 2024-05-20 09:21

就直接转给计提时,挂应付账款的那个人是吧?

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齐红老师 解答 2024-05-20 09:22

备注2个,超过工资部分就是备用金

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快账用户8767 追问 2024-05-20 09:58

老师,转出的时候挂往来款可以不?款项已经转出来了,备注往来款

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快账用户8767 追问 2024-05-20 09:59

这个往来款冲销之前转挂工资的科目

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齐红老师 解答 2024-05-20 09:59

可以的,没问题的哈

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快账用户8767 追问 2024-05-20 10:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-20 10:04

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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备注就是支付工资
2024-05-20
你好,对的,是这么做的。
2021-05-27
可以的,可以这么做的。
2024-10-11
同学你好:你是指你借入一笔款用于发工资,借银行存款,贷其他应付款。等你归还款项是分录反向做就可以。
2021-07-27
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
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