同学,你好 之后的折旧计入管理费用
5. 华东公司为增值税—般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年4月3日购入—台需要安装的设备,以银行存款支付设备价款200万元,增值税进项税额为26万元。4月30日,华东公司以银行存款支付装卸费2万元。5月3日,设备开始安装,在安装过程中,华东公司发生安装人员工资3万元;领用外购原材料—批,该原材料成本为8万元,相应的增值税进项税额为1.04万元,市场价格(不含增值税)为8.5万元。设备于2019年6月20日安装完成,达到预定可使用状态。该设备的预计使用寿命为10年,预计净残值为13万元,按照年限平均法计提折旧。2019年年末因出现减值迹象,对该设备进行减值测试,预计该设备的公允价值为180万元,处置费用为15万元;预计未来现金流量现值为176万元。假定计提减值后,该生产设备的使用年限为6年,预计净残值为0,折旧方法不变,则2020年该设备应计提折旧额为( )万元。 计提减值后的账面价值为176万元,则2020年该设备应计提折旧额=176/(6-0.5)=32(万元),老师这是学堂固定资产的习题,为啥折旧额是176/(6-0.5)呢,我感觉我脑子卡住了,搞不懂,不是直接除以6
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示,计算结果保留小数点后两位)1.根据资料(1),关于M设备的说法中正确的是()。A.M设备的入账价值为100万元B.M设备从2021年11月开始计提折旧C.M设备的折旧额计入制造费用D.2021年第四季度M设备的月折旧额为3.33万元2.根据资料(2),下列关于固定资产更新改造的账务处理正确的是()。A.固定资产转入在建工程:借:在建工程累计折旧贷:固定资产B.发生更新改造支出:借:在建工程贷:银行存款C.被替换原部件:借:营业外支出贷:在建工程D.更新改造后达到预定可使用状态:借:固定资产贷:在建工程3.根据资料(3),关于仓库毁损的账务处理正确的是(A.将固定资产的账面价值结转至固定资产清理:借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产B.发生清理费用等支出:借:固定资产清理贷:银行存款C.残料变价入库以及保险公司赔偿:借:原材料其他应收款
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示,计算结果保留小数点后两位)1.根据资料(1),关于M设备的说法中正确的是()。A.M设备的入账价值为100万元B.M设备从2021年11月开始计提折旧C.M设备的折旧额计入制造费用D.2021年第四季度M设备的月折旧额为3.33万元2.根据资料(2),下列关于固定资产更新改造的账务处理正确的是()。A.固定资产转入在建工程:借:在建工程累计折旧贷:固定资产B.发生更新改造支出:借:在建工程贷:银行存款C.被替换原部件:借:营业外支出贷:在建工程D.更新改造后达到预定可使用状态:借:固定资产贷:在建工程3.根据资料(3),关于仓库毁损的账务处理正确的是(A.将固定资产的账面价值结转至固定资产清理:借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产B.发生清理费用等支出:借:固定资产清理贷:银行存款C.残料变价入库以及保险公司赔偿:借:原材料其他应收款
老师,麻烦你帮我看一下我们这个表格的第一点,它的这个固定资产,它是指比如说我现在学校有很多栋楼,然后这些楼已经可以转入固定资产的那些东西对不对?但是,比如说我有一栋图书馆,它已经验收了,支付了80%的款项,然后嗯,我们已经转入固定资产了,然后是按他80%的填到上面这个固定资产的地方,那下面的这个在建工程这个地方又该填多少金额呢?在建工程这里就填图书馆的20%吗?还是说就直接不填嘛,而且我想问一下他,这个东西是从我的账上去选嘛,就是从我的系统账上去查嘛,然后还有这个呃,机械设备和这个交通运输设备、交通设备、交通设备就是指那些车吧,那机械设备是指哪些呢?是所有机器运转的都是呢,还是只是说一些通用设备呢。
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
24年报销员工医疗费,我做的是,借,其他应付款,保险公司,贷,银行存款,但是今年老板说,这个保险公司不赔付了,相当于和保险公司是清账的,那今年我怎么调账
毛利率偏低,低于限额,怎么回事?
老师,代理服务费发生的时候,借:管理费用 贷:应付。 本来应付应该还有 800 现在是(—100)我要怎么调整一下?
这个怎么填呀,刚成立的公司没有交社保
老师,2024年有一部分工资计入生产成本了,没在管理费用里,这部分工资也可以作为计提福利费14%税前扣除的基数吗
计提所得税的时候 借所得税费用 贷应交税费应交所得税吗? 税费扣缴的时候 借应交税费应交所得税 贷银行吗? 哪里不对劲?
老师,个体户可以收专票吗?
生产企业的一般损耗如何入账?
有一员工离职了,发现少帮他买了两个月社保,如何补?
想问一下,租赁房租月租金面积1第一季度金额65076.75,面积2季度金额1157486.25。 简直征收,税率5%,做计提的税费分录