一样的先计入原材料,投入生产时转入生产成本
我们公司接回来的订单 公司生产太忙 把订单上的产品外发给外面做(料 工 费啥的都是外面加工厂的)那么外面回来的产品 分录怎么写的?如我们公司的半成品产品外发 外面加工好回来 分录又是怎么写的?
老师,我们公司是制造行业,前期设备没有回来,委托另一家公司生产这批产品,他们自己购买原材料,我想问下这种情况该怎样账务处理
老师,你好,我们是制造行业,生产用的刀具是从厂家租的,该怎么账务处理
老师,我们是生产制造业,我们从外面购买回来的半成品怎么做账务处理?
老师,我们公司的营业范围都没有生产制造这一项,然后我们公司现在是外购了商品回来顾临时工包装那些,买的那些包材是应该怎么入账?
老师好,问一下,这样入账是不是就账实不符了,账上是折前的,实际收到是折后的了,这样不能折后税的该怎么入账
其他应付款有借方余额,在附注中怎么列式出来
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
我们的订单有需要从外面购买的半成品,但是上月月需要半成品还没有做回来,做成本时已经把这部分的成本做在上个月了,当月才收到上月的半成品,不知道这分录怎么做了
跟购入其他原材料一样,收到货时才做原材料的科目,领用时正常结转
不懂您说的意思
意思是正常跟购入其他材料一样的处理
老师,我是这样做的,您看看对不对,借:在途物资,贷:应付账款,计提当月成本时:借:生产成本,贷:委托加工物资(负数),收到外购入库,借:委托加工物资,贷:在途物资
货都还没到为啥就结转成本了呢?那个是虚假的暂估哈
我们做门窗的,框扇组合成一套,但是入货时间不一样,框先入库,公司规定以框入库,一整套的成品相当于都入库了,一部分扇从外购还没有回来,都要把成本做成当月的成本,这个单价都是固定的,所以会有负数,我们按照生产订单出库了,不知道我这样做分录有没有问题
那么只有按你的思路做了,出库销售的时候产品完整就行
那老师,我这么做账务处理没问题吧
没问题的,可以那样处理的