你好,同学 可以的,可以补申报的

去年的印花税忘记交了,请问如何补交印花税
上年度的印花税忘记计提,可以在今年1月份补计提吗?
老师去年忘记补印花税了,今年发现了怎么补怎么做分录,需要填写以前的账吗
老师,23年1月份交税的时候发现,一个印花税再去年年末忘记计提了,现在补计提, 借:以前年度损益 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗
23年的专项附加扣除忘记填了,24年可以补填23年的吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
必须要补到23年吗?还是可以申报到24年
可以申报在24年,申报印花税的时候,增加一个行项目
税务局会认得吧?
会的,老师前几天遇到的公司也是的
建筑公司,交购销合同印花税,可以按照工程施工的万分之三缴纳是吧?
如果在没有合同台账的情况下
建筑公司,交购销合同印花税,可以按照工程施工的万分之三缴纳是吧? 可以的
如果在没有合同台账的情况下 可以的
这个如果税务局问的话怎么解释呢?
可以解释这个是哪个项目,当时没完工,金额不确定,