你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。
您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师,去年12月底做了一笔暂估款50w,里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估,现在汇算清缴,现在这笔暂估款目前只有20万,还有30万不确定能不能开出来发票,现在汇算清缴应该怎么做?
老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,公司3个仓库没出租时,房产税是按房产原值土地使用权和耕地占用税基数交的,现在2个对外出租,出租的从租计征,那剩余的1个仓库交房产税要独自承担土地使用权和耕地占用税吗?1个仓库原值和土地使用权耕地占用税加在一起交房产税?
海关出口报关单怎么做收入
员工报销春节回家的车票,可以抵扣进项吗
你好,我想问一下,我们公司开给别的公司一张技术服务费发票是2000元,可以就是说用现金收款吗?
在填报所得税年报时,提示营业收入和增值税申报的收入不符,是因为今年有固定资产报废收入开出了增值税专票,这部分当月是申报了增值税的,请问下在填报所得税年报需要填报吗?
老师,是这样的就是之前不知道要做出口退税凭证信息查询,就进行了退税操作,后来又撤回了,现在查询这边已经通过,以显示进项发票已稽核,但是提交退税就提示进项发票有在审核
请问出口退税报关单,通过商业快递UPS,DHL出货的,报关单上运输方式填什么?是可以填快递运输麽?
老师,APP课程里面非营利性组织 账务处理在哪个模块学习?
老师,个人独资企业经营所得,收入没超过30万,申报收入是不含税的还是含税的数
老师请问下 业务量少 偶尔开票的一般纳税人 24年因软件问题 现发现24年报的报表都有错误是这次一起改掉还是把24年的4个季度一个个地改呢?
调增缴企业所得税对吗?
是的,对的,是这么做的。
现在缴税后期又收到发票了了?
你好,明年汇算清缴,纳税调减。
可以先不调增,先挂暂估应付款吗?这次应付款1月的时候已经红冲了的
还有是小公司,好多施工的不开发票,然后找个人代开了发票,这样是合规的吧
你好,那你现在做汇算清缴吗?你做的话你不调增就有风险。
现在做汇算清缴
老板说先少交点,让我看着办
他能接受的范围是多少,你自己调整一下。
老师,会计学堂一对一现在怎么收费的?
现在咱就是1对1,没有其他的了
比如说调增10000,就是纳税调整明细表上面收入类其他项的账载金额和税收金额上面填10000对吗
账载金额填写1万就可以的,税收金额不要填写。
这个就是有风险,后期把发票拿进来把暂估应付款做平就问题不大吧
他这个不能保证没有问题呀
他这个不能保证没有问题呀
嗯嗯……其实差发票的算是前年的项目,公司才开始没有钱,进货是其他公司付的款,进货发票开给其他公司了,合同是我们公司签的,也是我们公司收的款,去年收到的款给别人开的发票,有点乱,我也不知道怎么做账了
前年的项目你就先别管了,但是不能保证没有问题。后期很有可能税务局会比对出来。
调增的部分怎么做账呀?老师
借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗?如果是的话,借应付账款贷利润分配未分配利润。