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老师你好 我们去年有一项工程,发生业务时先放入了在建工程科目,并且分类人工费 设备费等,今年该工程有30%已经投入使用了 我应该怎么结转到固定资产里呢 需要什么资料作为附件

2024-05-16 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 13:23

你好,投入使用之前有验收竣工单的吗 有的话用这个来做。

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快账用户1939 追问 2024-05-16 13:33

没有的 说的剩下工程全部完工后才有

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:35

那你先转固定资产,然后剩下的以后再补

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快账用户1939 追问 2024-05-16 13:39

是依据什么来转呢

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:43

依据你们开始使用,已经开始使用了,达到可使用预定状态了

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你好,投入使用之前有验收竣工单的吗 有的话用这个来做。
2024-05-16
可正常折旧或摊销,只要汇算前取得发票,不用调增
2023-10-12
您好,发票虽然没有拿到,但这个金额是确定的,在预付账款科目,把固定资产结转了,不用一直等发票的
2023-10-12
你好!应该是和变压器一体的吧,应该是计入在建工程完工整体转入固定资产
2023-01-31
你好; 你先做; 借在建工程贷进项税转出 ; 转固定资产去没有;
2023-06-12
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