你好,如果你去年有研发人员,并在企业所得税汇算清缴时需要填写相关明细报表,你应该参考**《2023年企业所得税汇算清缴申报完整套表 (A类)A107012研发费用加计扣除优惠明细表》**。 在这个明细表中,你需要详细填写关于研发费用的各项信息,包括人员人工费用(如直接从事研发活动人员的工资薪金、五险一金和外聘研发人员的劳务费用)以及直接投入费用(如研发活动直接消耗的材料费用、燃料费用、动力费用等)。这些信息将用于计算你可以享受的研发费用加计扣除优惠。
我们公司研发费用科目下有其他费用:明细是房租租赁、办公费、差旅费、维修费、和服务费,做汇算清缴时候要填写研发加计扣除明细表,这些费用应该填在哪一行
老师,我们今年补缴去年的印花税,汇算清缴的时候,这个印花税需要填减,我应该在哪张表填报呢?
老师,我们去年在筹建期,没有收入,汇算清缴的的时候,一般企业收入明细表不需要填吧?
老师您好,我在做汇算清缴时,填研发费用加计扣除优惠明细表时,我们账上研发加计扣除费用下面有一个股权激励费用,请问应该把股权激励费用填到表里的哪一项啊
老师请问一下,我们去年有研发人员,在汇算清缴的时候要填哪个明细报表呀
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
老师您好,我们属于知识产权事务所(普通合伙),独立核算,我们是先分后税的,属于申报个税的经营所得吗?如何申报呢?投资人写谁?
公司承担员工个税,发工资的时候就不用扣除个税了吧?比如工资7000个税30发工资直接7000就可以了吧?
什么是会计估计变更?什么是会计政策变更?我分辨不出来,有什么好的办法分辨的吗?
制定工资结构优化方案,确保符合新疆地方政策。
请问老师,企业所得税是否可以当月计提当月缴纳,这样子可以避免多提和少提的情况。
自产自销的红薯免征企业所得税吗
老师,企业所得税用不用计提呢?分录是怎么做的?
老师您好,请问咨询服务公司员工工资怎么做会计分录?是借劳务成本 贷应付职工薪酬吗?
2025个税申报专项附加,可以先按照月吗,明年汇算时候若有中途增加项目在按照年呢
我们现在直接管理人员工资拆成研发人员
公司有研发业务才可以的呢