(1)销售自产机器设备同时提供安装服务,文件规定纳税人必须在合同中分别核算机器设备和安装服务的销售额,机器设备选择适用税率(13%),安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税征收率,即选择13%%2B3%的增值税税率,当然选择13%%2B9%的增值税税率也没有问题。让企业可以选择13%%2B3%的增值税税率,这实质上是降低了生产企业的税负压力,算是一大利好,但并不能随意扩展到机器设备以外的其他自产货物; (2)销售外购机器设备同时提供安装服务,如果已经按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的销售额,纳税人可以比照销售自产机器设备同时提供安装服务操作,即选择13%%2B9%或13%%2B3%的增值税税率,那么也就是说,如果没有分别核算,应按混合销售原则从主业确定税率。
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
那也就是说如果没有分别核算,如果我公司是提供劳务为主的话,开票则是9个点的税率开票是吗?开票内容写什么呢?
开销内容写空调安装服务