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建筑企业增值税预交,如果增值税预交2000元 本月应交增值税是3000,是不是本月只要交1000的增值税 ,然后我进项发票如果够的话直接只要认证抵扣1000元,全年进项如果够的话 这个预交的费用可以不用退不

2024-05-16 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 10:59

你好对的 预缴一般不会给你退 除非你多久了,留着以后你会其他的项目

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快账用户1881 追问 2024-05-16 11:04

就是我们公司进项够还没交过增税税一直都有留底如果异地预交怕要退税麻烦, 老师在什么情况下要异地预交呀 我们公司是某某市的分公司 ,这个市下面又有很多区和县 在这个市里面的某个县要异地预交吗

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:08

只要跨地级市的工程都需要预缴

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快账用户1881 追问 2024-05-16 11:10

那我这个情况是要预交吗

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:13

对的是的,需要这么做的

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相关问题讨论
你好对的 预缴一般不会给你退 除非你多久了,留着以后你会其他的项目
2024-05-16
你好同学,正常的话,嗯,这个1000元,他给你开了专票的话,你是可以抵扣的。嗯,你直接一次性把1000块钱记到费用里就可以。
2022-04-06
同学你好,如果把增值税直接挂在应交税费应交增值税进项税里面的话,是不是当月就要认证抵扣的呢?——对的;
2022-03-25
对的,是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000, 做完这个就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
你好 如果不认证,计入 待认证进项税额。 认证了,就结转到  进项税额  明细
2023-10-28
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