不需要那样子的,只增加主营业务收入-未开票就行
小规模季度开了120万,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费—未交增值税,可以吗?没有应交税费—应交增值税这个科目,需要添加一个还是用 应交增值税—未交增值税也可以
老师,小规模纳税人,开了专票,记账可以直接用这个科目吗?借应收账款,贷主营业务收入,应交税费未交增值税
小规模纳税人 自开专票 需要交增值税 科目能挂 应交税费~未交增值税
小规模,未开票收入,增加科目:应交税费-应交增值税-未开票(3%减按1%),可以吗?
老师,小规模企业开专票的税金季度是不是要从应交税费—小规模增值税转入应交税费—转出未交增值税科目里,实际缴纳后再从未交增值税做账
这道题,每股收益一每股股利=每股净资产?怎么理解?
出口生产企业如何计算每月要抵扣多少进项,每个月能退多少税
2025年1~3月份。第一个季度都是亏损的,我在做第一个季度企业所得税季度预缴的时候,需要先做了汇算清缴。再报第一季度的企业所得税预缴吗?
老师老师营业外收入在汇算清缴用调整吗
老师,如果银行账户没有支付工资。公司没有业务就没有发工资正常吗?这种情况的话是不是个税可以零申报?
老师,我们支付的劳务费用,没有收到发票,可以直接按劳务报酬代扣代缴个税,汇算清缴的时候再调增,可以吗
老师营业外收入汇算清缴哪里
这道题老师直播的时候应该是讲错了,他说的是双倍返还定金4万加上1万的损失,但是实际上定金和损失只能二选一。我理解的应该是3万有2万是定金,1万是预付款,甲公司违约,那么应该是双倍返还定金4万加上应该退赵某的预付款1万,请问老师我这种理解是对的吗?
老师,个体户额定336000,开23万的3%的专票,1万的3%普票 ,应该怎么交税啊?能不能详细的说一下怎么计算增值税啊?
小规模纳税人季度不超30万,免增值税,免的增值税记入营业外收入,对应的附加税照样计提到税金及附加,,然后把计提的应交附加税在转入营业外收入,这样做对吗?
原来的是这种做,哎,好多答案
因为收入以后补开发票需要区别