你好,没有核定的按购入和销售货物的不含税金额合计申报
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
请问,我公司是小规模纳税人,增值税是按季度申报的,印花税税务局核定的是按月申报,可以申请改为按季度吗?第2个问题,就是印花税只核定了加工承揽合同,没有购销合同,那我怎么申报购销合同的印花税?
老师,请问印花税是什么时候申报啊?印花税的金额是怎么确定的啊?购销合同要交印花税, 这个购销合同是企业购买货物和销售货物时候所签订的合同吧?如果是这样的话,那么当企业发生经济业务较多的时候该怎么算这些印花税的金额啊
老师,我申报印花税时可以按开票销售额交税吗?还是非要按购销合同上的金额来?
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税 用申报合同的印花税吗?
你好,我想问一下,企业申报员工缴纳个人所得税需要用员工的个人所得税APP吗
什么时候能进行费用分摊呀?
请问我们公司开票给A公司,一定要A公司的对公户打款过来(不能打多),是B公司打的就要垫资证明,不能用私户打;开票开给个人的,公户私户打款给我们都可以,尽量公户打,公户打过来人名不对要垫资证明
外贸企业需要缴纳水利建设基金税吗?从电子税务局点这项申报并没有开通。
基金公司会计主要内容是什么啊?
老师,你好!请问一个老板名下两家公司都开了票给同一家公司,这家公司也给其中一家公司开票了。对方公司付款直接是付的开票金额的差额。那这家公司的应收应付款的账务处理应该怎么做呢?
为什么合并报表中母公司发生减值不形成递延所得税资产?母公司a以成本100元的货卖给子公司b售价为120元,期末可变现净值为70元,发生减值了母公司a30,为什么不形成母公司的30*0.25递延所得税资产呢,而是以120-70等于50*0.25呢?
修厂房,24年底已经完工,但是工程款没有支付完没有取得发票,这个在建工程什么时候转入固定资产呢
小会计准则,印花税要计提吗?权责发生制,计提走应交税费吗?还是走别的科目
库存很大,进项不够,想要注销公司怎么办