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老师,我企业是一般纳税人,4月1号暂估入库原材料100元,月底收到发票时,这个是不是要红冲暂估后再根据发票做账?

2024-05-14 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-14 14:19

借;应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商

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借;应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2024-05-14
同学,你好 4,5月 借:原材料 贷:应付账款-暂估 6月 借:原材料  -3.3 贷:应付账款-暂估   -3.3 借:原材料   3.3 贷:应付账款   3.3
2024-08-10
你好,可以冲红重新做入库的
2020-10-26
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
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