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老师2023年暂估50万,那我在2024年3月份冲红这个暂估,用了未分配利润科目,然后影响的是哪里的数据?

2024-05-13 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-13 19:48

你好!是影响未分配利润,应交税费

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快账用户6811 追问 2024-05-13 19:51

那不影响2023年的财务报表,那我怎么补税?

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齐红老师 解答 2024-05-13 19:52

你好!是影响的了。你没有发票的部分要补税

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快账用户6811 追问 2024-05-13 19:54

那我做出来的账没看到影响呢,是哪个步骤做错了吗

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快账用户6811 追问 2024-05-13 19:55

我应该在2023年做冲红分录还是在2024年3月份做也可以?

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快账用户6811 追问 2024-05-13 19:56

关键是我做在2024年3月份,做出来影响的是2024年期末的未分配利润,不影响2023年的

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齐红老师 解答 2024-05-13 19:58

你好!嗯,软件上做出来确实是这样

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齐红老师 解答 2024-05-13 19:58

实际上是要更正期初数

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快账用户6811 追问 2024-05-13 19:58

啊?那一般是怎么做的?

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:00

我的意思是不影响2023年的数据,那我怎么去补税?

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:01

你好!你汇算清缴要调增了。

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:01

更正2024年的期初数?可是问题是原件做账是不可随便变更得了的呀?

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:02

你好!这个跟原件有什么关系呢。看是什么时候发生的业务,按权责发生制来操作就行

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:02

唉,老师,我觉得您可以详细的说一下,我跟您聊了这么多,我还是没明白,您说得太少了,

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:03

可不可以把整个思路说出来?

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:04

你好!我也没搞懂你到底哪里不明白。 2023年暂估50万,那我在2024年3月份冲红这个暂估,用了未分配利润科目,然后影响的是哪里的数据? 首先,你应该用以前年度损益调整。其次,不管你用以前年度损益调整,还是未分配利润,都是影响未分配利润和应交税费 至于这个应交税费怎么来,是要更正23年汇算清缴

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:07

那我在账上就没有提现出来?

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:08

就是我做的凭证,结转的财务报表得出来的数据跟税务申报的不一样了

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:09

因为汇算清缴需要报一个2023年的财务报表,这个报表应该以我冲红调整后的数据为准,汇算清缴也是要根据我这个财务报表来的,但是的做的账没有提现这数据

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:31

老师,您要是没有心思回答问题就别接问题?用意是什么?

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:36

你做的账没有体现这个数据,就补充做分录去把它体现出来就可以了。哪个不对或者缺失,就去补对应分录

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:39

那我要在哪个时间段补账呢,它不是没体现,是提现在2024年了,我说的是不影响2023年的财务报表,那汇算清缴根据什么数据来填写,麻烦老师看清楚我问得问题

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:41

是这样,你如果想要做正规,就要去改23年的数据,然后更正申报 如果你不按正规的做,就没办法体现在23年里面。

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:44

怎么会存在正规的说法呢?不能及时回成本,先暂估成本,汇算清缴之前补齐成本或者调出暂估成本然后补税,这个做法本身就是正规的,我就是想知道我的账要怎么做,才能让做的账与电子税务局的报表是一致的

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:45

那按照您的意思的话,调出暂估成本就是,只要不是去改2023年的数据就是不正规了?

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:47

这个做不了,做了汇算,你要调整的部分,是调整23年期末,也就是24年期初,要去填表,手动更正23年的期末。

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:49

账上做没用,除了上面说的返回去更正外,账上是不会出现你想要的情况的,只会在24年体现

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快账用户6811 追问 2024-05-13 20:51

软件是没办法手动更正期末数据的或者期初数据的,还没做汇算清缴,但是知道回不了成本了

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齐红老师 解答 2024-05-13 20:52

嗯,账上除了回去更正,没有其他办法了。

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你好!是影响未分配利润,应交税费
2024-05-13
1是14.9万先冲红,再入账7.8万
2024-04-26
回来一部分发票就针对回来这部分发票的金额红冲,然后再按发票金额入账。 没有回来发票的咱就账务处理不调整了汇算清缴纳税调整交所得税就可以了。
2024-03-22
您好,22年收到多少暂估发票?
2022-05-10
早上好,没有影响,在利润表未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润%2B这个数就可以了
2024-03-03
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