不用 你开增值税发票就可以
老师好:我公司是一般纳税人2022年2月公司花20万在个人手里买了一辆轿车,没有抵扣进项税额,2022年4月把在个人手里买的这辆车用20万抵帐给材料供应商,请问我公司给对方开发票税率按多少开?是不是应该开3%的发票?谢谢老师!
老师,公司购买了一辆新车30万,可以低价10万以下转手卖给其他个人吗?抵扣的进项不用转出吧?我们需要开具发票给个人吗?具体需要怎么处理?要缴纳哪些税
我公司是建筑业,一般纳税人,21年公司购买了一辆二手汽车,这辆车是2019年的车子,从个人过户给我公司,开具的是二手车交易市场的普票,现在要把这辆车卖掉,我公司是自己开具发票吗?按多少税率计税?
3.7万找私人买了一辆二手面包车,只开了二手车交易发票3.7万,挂这边公司名。 现在要卖其他公司,一般纳税人,除了二手车发票,对方还要求开增值税专用发票4.1万。 我们这边怎么才能用3.7万买车的花费来抵卖车的税呢?
老师,我们是搞二手车的公司,小规模的,比如从个人那里买了3万的车,然后卖给另一个人4万,挣个差价,买和卖对方都不要发票,请问我们要怎么报税,账要怎么做
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
这个商品税收分类编码选哪个比较好了
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