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老师好,当月我们有进项税加计抵减额,加计递减的账务处理怎么做?加计抵减后附加税按照抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提,同时减免的附加税也转入收益吗?

2024-05-11 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 15:55

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减 按抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提附加税

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快账用户6634 追问 2024-05-11 15:57

附加税按照抵减后的计提还是抵减前的计提?如果按照抵减前计提,那相应减免的附加税也需要转入营业外收入?还是我们直接按照递减后增值税计提附加税?

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:00

 附加税按照抵减后的计提的,按优惠后的减半计提就是了

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快账用户6634 追问 2024-05-11 16:02

老师好,附加税按优惠后的减半计提是什么政策啊?不是直接按照优惠厚的增值税计提附加税吗?还可以减半吗?

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:05

就是附加税减半计提,不全额计提

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快账用户6634 追问 2024-05-11 16:26

麻烦老师发下附加税减半计提的政策吧?我还真不清楚这个政策

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:31

比如城建税原来是7%,现在按3.5%计提

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快账用户6634 追问 2024-05-11 16:32

我知道您的意思,我想看看政策我们公司符合吗?

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:34

你们是小规模或者小微企业就符合减半征收

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快账用户6634 追问 2024-05-11 16:36

噢,我们是一般纳税人,不是小微

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:37

小微是所得税概念 小微企业三项条件全符合:年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万元。

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借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减 按抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提附加税
2024-05-11
你好 按加计抵减前的增值税计提附加税。因为增值税附加税是以实际缴纳的增值税为基础计算的,而增值税加计抵减只是减少了企业应缴纳的增值税额,并没有改变实际缴纳的增值税。所以,在计算增值税附加税时,应当按照加计抵减前的增值税进行计算。
2023-11-26
按照抵减后的增值税为基数计算营业外收入
2024-01-07
同学,附加税就是当期你缴纳的增值税作为计税基数
2021-04-08
你好,按照见面之后再来计题。
2024-01-25
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