是的,就是那样处理的
老师,我们有个合作方给我们一笔钱,但不是一次性汇给我们,分开每月汇一笔,还签订了协议这笔钱以后可以转预付款,也可以转股权,如果这些都没有的话,到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了,但是现在他们购买我们公司东西,要转预收,我可以直接转吗?
老师您好,我们公司是做钢结构制作加工,偶尔也有附带安装业务 我们有个合同是在外地请的工人(安装业务不多,临时请的) 我们甲方直接把工资付给工人了,从合同款里面扣,我们怎么做账呢,可以直接以委托书和工人名单入账吗 如果必须要代扣个税,工人又不愿意承担个税,公司承担的话,应该怎么处理呢?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
老师您好,请问一下,有一家办公用品公司,给我们多开了3000元发票,这个尾款3千尾款不用付了,是不是可以应付账款转营业外收入,如果转营业外收入的话,需不需要算销项税额,即借:应付账款 贷:营业外收入 还是借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
我公司以前的分支机构,现在已经注销了,有应付账款251万挂的我公司,分支机构注销后这笔往来直接并入了我公司帐内,今年我们想把这笔往来清理掉。经查找,这笔往来分支机构是单边挂账并入了成本,我公司没有对应往来。现在清理的话是冲成本还是入营外收入比较合适呢
老师,你说一些灰色支出如何记账
1-1.计提个人所得税 借:利润分配——未分配利润”2835000 贷:其他应收款——股东借款 2268000 贷:应交税费——应交个人所得税 567000 1-2.缴纳个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 567000 贷:银行存款 567000。老师按照您的分录,其它应收款没有平呀?还差567000元。
年底忘记提取法定盈余公积,在4月提取法定盈余公积,企业汇算清缴时报表中体现法定盈余公积吗
请问,个人所得税汇算清缴截止什么时候?
老师好,因为个人原因导致员工名字和买保险的人员对应不上,比如报帐,低保户等,这个问题该怎么处理呢
月和季度所得税是用利润总额×所得税税率来算企业所得税的吗?
老师,公司跟员工签订私车公用协议,每个月约定支付给员工500元。公司除了要代员工每个月申报财产租赁个税,公司还要每个月申报缴纳租赁的千分之一的印花税吗?
老师我有份全额的合同,还没收到发票。因没有发票,我做的预付款,那合同里没写付款条件,我该让对方怎么写这个付款条件呢‘
末一次加权平均,先进先出,移动加权平均计算公式麻烦告知一下
汇算时发现有错误的是直接更正当期分录数据还是后面做更正调整比较好