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老师 你好。公司22年、23年支付的劳务费,到现在还没有收到发票,是不是24年的汇算清缴就要调增?

2024-05-11 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-11 15:16

您好,是的,我们已经入账扣减了利润,但汇缴前没有取得发票就要纳税调增的,以后取得发票再更正回来

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快账用户4451 追问 2024-05-11 16:20

老师 是在105000表里的(十七)其他把这支付了没发票的劳务票填在账载金额里就可以了?

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:29

您好,是的,就是105000表里 30行(十七)

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您好,是的,我们已经入账扣减了利润,但汇缴前没有取得发票就要纳税调增的,以后取得发票再更正回来
2024-05-11
是的哦,填写账载金额,税收金额填0,纳税进行调增
2024-05-21
同学,你好 是的,需要调增
2024-05-28
你好,这个不需要调增的,确实是属于22年23年度的费用,只是现在没付款而已,汇算清缴里的工资取的是”管理费用-工资“等科目的数据的,不是应付职工薪酬的数据 的
2024-05-13
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-05-25
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